
銷售折讓紅字發(fā)票上的稅怎么做賬務(wù)處理?是不是要補交增值稅?
答: 同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
發(fā)生銷售折讓,銷售方已全額開具發(fā)票,我購貨方已進(jìn)行認(rèn)證,我購貨方申請開具紅字信息表,打印蓋章后交給銷售方,銷售方開具紅字發(fā)票,并將開好的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給了我購貨方,這些業(yè)務(wù)我購貨方怎么做賬?需要補交增值稅嗎
答: 借應(yīng)付賬款貸,庫存商品進(jìn)項轉(zhuǎn)出 需要交。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅字增值稅發(fā)票
答: 您好, 我是咨詢紅字增值稅專用發(fā)票申請單的那個,想補充提問一些:1,直接在稅務(wù)系統(tǒng)上傳申請表嗎,不用去國稅局網(wǎng)站?2,我是因為上月發(fā)票未及時作廢,所以要開紅字,我想咨詢一下這個月的清卡對開紅字沒有影響吧?我可以先清卡再開紅字專用發(fā)票申請單嗎?十分感謝啊


????eternal???? 追問
2023-09-06 16:17
樸老師 解答
2023-09-06 16:29
????eternal???? 追問
2023-09-06 16:36
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2023-09-06 16:42
樸老師 解答
2023-09-06 16:47
????eternal???? 追問
2023-09-06 16:57
樸老師 解答
2023-09-06 17:08