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送心意

職稱

2018-01-17 11:12

利潤應該是申報3101961.1-1177486.74=1924474.36元,那請問研發費用加計扣除現在是50%還是75%?,如果加計扣除50%,發生的研發費用是1376788.55,1376788.55*25%*50%=172098.5元 那申報時還應該減掉研發費用加計扣除這一部分是嗎?3101961.1-1177486.74=1924474.36-172098.5=1752375.86元是嗎?

解答

2018-01-17 11:20

學員你好,經認定后,自獲利年度起計算優惠期,首年至第二年免征企業所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業所得稅。

秀霞 追問

2018-01-17 11:25

老師,你好,請問我現在要申報,應該如何申報呢?17年利潤減以前年虧損減研發費用加計扣除的費用,來填利潤申報是嗎

解答

2018-01-17 11:26

@秀霞:學員你好,自獲利年度起,前兩年是免征所得稅。

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利潤應該是申報3101961.1-1177486.74=1924474.36元,那請問研發費用加計扣除現在是50%還是75%?,如果加計扣除50%,發生的研發費用是1376788.55,1376788.55*25%*50%=172098.5元 那申報時還應該減掉研發費用加計扣除這一部分是嗎?3101961.1-1177486.74=1924474.36-172098.5=1752375.86元是嗎?
2018-01-17 11:12:36
這種情況,不用填減免所得稅優惠明細表
2020-04-11 14:27:08
那減免享受是填寫12行那個表就可以享受,是先去彌補虧損之后看是不是需要交稅,需要交才再算減免
2019-07-05 17:28:16
你好,如果彌補虧損之后,同時符合三個條件,是可以享受的??
2022-04-14 19:52:42
你好,這個是彌補虧損之后的。
2021-12-31 14:38:28
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