- 送心意
李老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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可以在下個(gè)月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,所以發(fā)票聯(lián)會(huì)計(jì)分錄可以這樣來入賬:
借:原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款
在第二個(gè)月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過后,即可把抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的,會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-11-19 16:07:16

您好
請(qǐng)問您收到發(fā)票的時(shí)候怎么寫的分錄
2019-10-26 21:35:48

您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸現(xiàn)金等
然后借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-30 14:57:36

您好,預(yù)付時(shí):借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
收到發(fā)票時(shí):借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
每月攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用-租金 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2020-01-10 10:17:11

(1)國(guó)內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款
2019-07-25 08:46:22
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