老師您好 小規(guī)模勞務(wù)的增值稅稅率是3%減按1%,要是 問(wèn)
你好,是可以按1%的了。 答
老師您好 一般納稅人都是按月申報(bào)嗎 問(wèn)
你好是的一般納稅人按月申報(bào) 答
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司沒(méi)有車(chē),有開(kāi)具的柴油發(fā)票可以 問(wèn)
您好,這個(gè)是員工出差產(chǎn)生的吧 答
老師,你好。申報(bào)匯算清繳所得稅時(shí),職工薪酬賬載金 問(wèn)
您好,是的,就是這個(gè)金額的 答
老師,小微企業(yè)利潤(rùn)總額如何計(jì)算?含不含企業(yè)所得稅 問(wèn)
直接根據(jù)利潤(rùn)表填報(bào)就行 答

我這個(gè)月申報(bào)印花稅時(shí),稅款所屬期日期默認(rèn)的是當(dāng)天繳納日期,可是我申報(bào)的金額是17年的啊。這種申報(bào)所屬期錯(cuò)誤 有什么影響么
答: 你好,不在所屬期之內(nèi)的需要去稅局填表補(bǔ)申報(bào)的
這個(gè)樣子的,我司2019年7月16日決定購(gòu)買(mǎi)喀什公司股東(個(gè)人)40%的股權(quán),對(duì)方已在喀什繳納印花稅 ,目前需要九洲公司在準(zhǔn)東繳納產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移的印花稅,在網(wǎng)廳按次申報(bào),可行嗎?稅款所屬期為6月,對(duì)我們之前、之后的申報(bào)有影響嗎?
答: 可行的。 申報(bào)期和繳納印花稅期間一致就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)要繳納的印花稅是按次申報(bào)嗎?該印花稅款所屬期起和稅款所屬期止按什么來(lái)填?
答: 你好。這個(gè)就是發(fā)生15日之內(nèi)申報(bào),咱就按這個(gè)時(shí)間填寫(xiě)就行。

