- 送心意
大衛
職稱: ,中級會計師
2018-01-15 09:24
你好,是按權責發生制要求,屬于本期的費用,但是尚未支付或不需支付,一般來說需要計提工資、職工教育經費、工會經費、折舊、銀行利息、各項稅費以及根據企業情況需要計提的費用,譬如:計提單位社保金
借:管理費用-社保金-養老保險金
借:管理費用-社保金-失業保險金
借:管理費用-社保金-工傷保險金
借:管理費用-社保金-醫療保險金
借:管理費用-社保金-生育保險金
借:管理費用-社保金-住房公積金
貸:應付職工薪酬-單位交納社保
計提稅費:提取時 借:主營業務稅金及附加 貸:應交稅金--城建稅 貸:其他應交款--教育費附加
相關問題討論

你好,是按權責發生制要求,屬于本期的費用,但是尚未支付或不需支付,一般來說需要計提工資、職工教育經費、工會經費、折舊、銀行利息、各項稅費以及根據企業情況需要計提的費用,譬如:計提單位社保金
借:管理費用-社保金-養老保險金
借:管理費用-社保金-失業保險金
借:管理費用-社保金-工傷保險金
借:管理費用-社保金-醫療保險金
借:管理費用-社保金-生育保險金
借:管理費用-社保金-住房公積金
貸:應付職工薪酬-單位交納社保
計提稅費:提取時 借:主營業務稅金及附加 貸:應交稅金--城建稅 貸:其他應交款--教育費附加
2018-01-15 09:24:58

你好!這個計入營業外收入
2020-06-08 14:14:29

您好,建議轉出時,借:其他應收款,貸:現金或者銀行存款,收到內部單位代繳單據時,借;應付職工薪酬-社保,應付職工薪酬-公積金,貸:其他應收款。
2017-12-13 18:25:12

您好,科目編碼不能有下劃線的。
2017-07-21 17:03:03

借:長期股權投資600*70%借:累計攤銷160貸:無形資產400,貸資本公積180
借:管理費用80貸:銀行存款80
2019-08-16 11:27:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
梅花香自苦寒來 (大智若愚) 追問
2018-01-15 12:48
梅花香自苦寒來 (大智若愚) 追問
2018-01-15 12:50
大衛 解答
2018-01-15 13:56
梅花香自苦寒來 (大智若愚) 追問
2018-01-15 14:00