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一笑而過
于2023-08-24 17:25 發布 ??627次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-08-24 17:26
借:管理費用 900貸:庫存現金900
一笑而過 追問
2023-08-24 17:28
老師,出納是通過公戶轉到我的私卡上的,我再通過**轉200元的同事,這里涉及到現金了么?
家權老師 解答
2023-08-24 17:32
借:管理費用 900貸:銀行存款900
2023-08-24 17:35
老師,如果這里我報銷的費用先不管,只做張麗的報銷費用,那么這里可以把一筆轉的900元,拆分成兩筆銀行存款轉帳么?8月2日分錄借:管理費用700 貸:銀行存款700 8月15日分錄 借:管理費用200 貸:銀行存款200
2023-08-24 17:41
可以的,沒問題的哈
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我報銷費用700元,同事張麗報銷200元,出納把報銷款900元都轉到我的私卡上,我再通過微信轉200元到張麗的卡上,請問應如何做帳?
答: 借:管理費用 900 貸:庫存現金900
辦公室張麗報銷差旅費800元,余額200元交回現金,這道題的會計分錄
答: 你好借現金200,管理費用,差旅費800貸,其他應收款1000。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有一張私卡,無票的回款都是先打到私卡上,再轉到對公,對公也往私卡上打往來款,報銷費用用的,這兩項應該怎么做分錄
答: 你好!你支付他報銷款的時候,借XX費用 貸銀行存款就可以了
老師,我們老板充值2000元,送200元的充值卡贈送給客戶后,拿來財務室報銷2000元,請問報銷時如何寫分錄做帳?
討論
員工一次性報銷費用37378元,是直接通過公戶直接轉到私人卡,還是應該提現報銷費用?
老師,請教個問題,把我饒糊涂了,我上個月報銷費用,之前預支了200結果花超了100,報銷費用時出納說庫存沒錢,結果剛好這次報銷費用是100出納就把這次的錢和上次欠我的錢一起用銀行存款付給了我,!出納只是在我這次報銷100元的單子上貼了銀付的200元報銷單就當作報銷了200元拿給會計做賬,怎么做賬啊
7日,支付臨江日報廣告公司廣告費。(提示,填制轉聯支票下張,存履入賬)(19)8日,辦公室張麗報銷差旅費800元,余額200元交回現金。(
老師,請教個問題,把我饒糊涂了,我上個月報銷費用,之前預支了200結果花超了100,報銷費用時出納說庫存沒錢,結果剛好這次報銷費用是100出納就把這次的錢和上次欠我的錢一起用銀行存款付給了我,!出納只是在我這次報銷100元的單子上貼了銀付的200元報銷單就當作報銷了200元拿給會計做賬,怎么做賬啊?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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2023-08-24 17:28
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2023-08-24 17:32
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2023-08-24 17:35
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2023-08-24 17:41