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拉面隊
于2018-01-13 14:36 發布 ??676次瀏覽
歐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2018-01-13 14:37
其他報表有沒有需要變動的?
歐老師 解答
2018-01-13 14:39
您好, 在附表二中做進項稅轉出。
拉面隊 追問
2018-01-13 14:52
不抵扣發票這一項要不要填寫
2018-01-14 09:32
您好,可以不用填寫的。
微信里點“發現”,掃一下
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當月已認證,稅法規定不允許抵扣的發票,申報國稅時,是不是要把不抵扣的發票號碼輸入到--不抵扣發票這一項上去。
答: 其他報表有沒有需要變動的?
已認證完成的發票,發現紙質發票號碼跟認證平臺上顯示的發票號碼不一樣,還沒做申報抵扣,怎么辦?怎么辦?
答: 增值稅申報表附表二填進項稅額轉出,開紅字信息表,把發票退給開票方重開
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
:購買方已認證抵扣申請紅字購買方已認證抵扣的發票申請紅字,對方申請的時候還用填發票號碼和代碼嗎
答: 要填 這個發票號碼和代碼的。
通用機打發票,發票代碼機打的號碼和發票上的發票代碼不一致?能稅前抵扣嗎?
討論
此處專票已申報抵扣,購買方申請是,不是在購買方已抵扣這勾選,在填寫發票代碼號碼,為什么稅務師書上寫不用填寫相對應的藍字專用發票信息
購買方已抵扣的 申請紅字發票信息表的時候發票代碼跟號碼不用填寫吧
以抵扣的發票紅沖要輸入發票號碼嗎
出口退稅申報自檢提示發票代碼和號碼和總局銷方稅號比對不符,發票代碼號碼和稅號都沒有錄錯
歐老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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歐老師 解答
2018-01-13 14:39
拉面隊 追問
2018-01-13 14:52
歐老師 解答
2018-01-14 09:32