
老師貨到票未到錢已付是暫估嗎?怎么做分錄?
答: 可以暫估 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 到票的時候 借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù) 借庫存商品 貸預(yù)付賬款
老師,款未付,貨收到,發(fā)票未到暫估的會計分錄怎么做
答: 您好,看下這個歸納,各種情況都有。http://bbs.canet.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=428482&fromuid=200981
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,進原材料,月底貨到,款已付,發(fā)票未到,做暫估入庫的分錄怎么做?
答: 你好,借 原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估 借 預(yù)付賬款-XX公司 貸銀行存款 等發(fā)票到了再沖平

