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豐富的黃蜂
于2023-08-15 16:57 發布 ??607次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-08-15 16:58
你好,老師,我這里就是其他應收款金額1600多萬,稅務有風險提示
豐富的黃蜂 追問
現在稅局讓我們解釋
2023-08-15 16:59
我們如何解釋比較合理
玲老師 解答
風險的咱需要先查一下是什么原因,然后按實際情況做解釋。
2023-08-15 17:00
實際是以前年度,支的材料款,沒有發票收回,我們是混凝土行業,以前開票少,所以成本也不需要多
2023-08-15 17:01
還有公司支的費用,無發票的,
2023-08-15 17:06
咱收到商品了,咱就把往來正常紅沖了就行了,入賬沒有發票的年度匯算清繳納稅調整。
2023-08-15 17:07
好的,知道了,謝謝
2023-08-15 17:12
不客氣,問題解決,請好評。
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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豐富的黃蜂 追問
2023-08-15 16:58
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2023-08-15 16:59
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2023-08-15 16:59
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2023-08-15 17:00
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2023-08-15 17:01
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2023-08-15 17:06
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2023-08-15 17:07
玲老師 解答
2023-08-15 17:12