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xyz
于2018-01-11 13:17 發布 ??1728次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-11 13:20
你好,是在進項稅額余額體現,在增值稅申報表的期末留抵稅額反應
xyz 追問
2018-01-11 13:25
完整的分錄怎么寫
鄒老師 解答
2018-01-11 13:26
你好,只需要做購進抵扣的分錄 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-01-11 13:33
入賬的時候做的是借,待認證進項稅額,然后再把它結轉到轉出未交增值稅,我認證的有多的我怎么轉
2018-01-11 13:36
你好,認證的有多的是什么意思,按這張發票的票面稅額全部轉到進項稅額明細就是了
2018-01-11 13:46
就是有留抵扣的進項稅
2018-01-11 13:48
你好,在賬面進項稅額反應,不需要特地做什么分錄的
微信里點“發現”,掃一下
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多認證的發票是轉到待抵扣進項稅里面還是增值稅留抵稅額里面
答: 你好,是在進項稅額余額體現,在增值稅申報表的期末留抵稅額反應
老師你好,進項多已經認證,是計入待抵扣進項還是轉到留抵稅額里面
答: 是轉到留抵稅額里面
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師,如果取得增值稅專票,當月做賬,做到待認證抵扣里面,是不是可以當月不認證,待有銷售的月分再做認證抵扣可以嗎?還是都做進項稅額,做留抵稅呢?
答: 你好!是的。可以先不認證。計入待認證。
公司在開辦期,很多進項,之前做賬放在待抵扣進項稅額里面,然后3月認證了,是不是要轉到進項稅額里面去?
討論
當月增值稅進項稅,要抵扣的部分轉入待人正進項稅,還是把當月所有的進項稅都轉入待認證,把需要抵扣的部分再從待認證轉入已認證里。不抵扣的部分在待認證里放著。
沒有勾選認證的發票,在報增值稅進項表時,需要填在待抵扣進項稅額里面嗎?
做賬里面的待認證抵扣進項稅要在國稅報增值稅填進項稅額的時候在待抵扣項目欄填列嗎?
上個月專票沒認證,記入到待認證進項稅額里面了,現在這個認證了,我是借:應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:待認證 后面附上發票確認匯總表,還是說 先 借:待抵扣 貸:待認證 然后 借:應交稅費-應交增值稅 貸:待抵扣呢 這后面附什么原始憑證呢 怎么處理比較好呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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xyz 追問
2018-01-11 13:25
鄒老師 解答
2018-01-11 13:26
xyz 追問
2018-01-11 13:33
鄒老師 解答
2018-01-11 13:36
xyz 追問
2018-01-11 13:46
鄒老師 解答
2018-01-11 13:48