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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-10 10:17

你好,在防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免附表填寫的

奔奔 追問

2018-01-10 10:17

以前330一年現(xiàn)在280一年的服務(wù)費,可以全額抵稅的

鄒老師 解答

2018-01-10 10:17

你好,是的,每年都是可以抵扣的

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相關(guān)問題討論
您好,稅控盤和服務(wù)費在增值稅申報表四,第一行,減免稅額填寫
2019-01-09 07:48:01
你好,附表四減免表主表23
2018-10-10 12:56:21
你好,在防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免附表填寫的
2018-01-10 10:17:06
你好!應(yīng)納稅額抵減額。
2017-11-10 16:40:58
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-02-12 08:50:32
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