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左岸
于2018-01-09 16:49 發(fā)布 ??894次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-01-09 16:50
是的啊
左岸 追問
2018-01-09 17:37
是一月一月結(jié)轉(zhuǎn)還是年終一次性結(jié)轉(zhuǎn)好呢/\\? 老師
袁老師 解答
2018-01-09 17:40
一月一月結(jié)轉(zhuǎn)
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年終應(yīng)交稅金的貸方可以直接計入營業(yè)外收入嗎?主要是年收入還未達到交稅的標(biāo)準(zhǔn)
答: 是的啊
應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)營業(yè)外收入摘要是什么
答: 你好,可以是增值稅減免
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!收入季未超30萬,所做的應(yīng)交稅,可做:借:應(yīng)交稅金 貸:營業(yè)外收入嗎?
答: 你好,可以的
物業(yè)小規(guī)模營業(yè)外收入應(yīng)交稅金是多少營業(yè)外收入應(yīng)交增值稅是多少
討論
借 應(yīng)收帳款;貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅;借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅;貸 營業(yè)外收入-減免稅金對嗎
公司去年的主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅全一應(yīng)交增值稅這一塊5023.85因為免稅沒計提,去年體現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入,今年做了調(diào)整補計提了 借:以前年度損益調(diào)整5023.85 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅5023.85 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅5023.85 貸:營業(yè)外收入5023.85今年又體現(xiàn)在營業(yè)外收入,這樣存在重復(fù)交所得稅,應(yīng)該怎么辦呢,下月該怎樣調(diào)整?
在確認(rèn)收入的時候,沒有做應(yīng)交稅金,那月末的時候要不要做計提結(jié)轉(zhuǎn)稅金到營業(yè)外收入???
應(yīng)交稅金減免的營業(yè)外收入,所得稅是核定征收的,計算所得稅時這營業(yè)外收入 減免還交所得稅嗎
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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左岸 追問
2018-01-09 17:37
袁老師 解答
2018-01-09 17:40