老師,請問一下我們這個月收到一張進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票,之前已經(jīng)認(rèn)證并入賬了,現(xiàn)在怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢,銀行也已經(jīng)收到款項了,但是做的是借管理費用、應(yīng)交稅費進(jìn)項稅
檀
于2023-07-25 14:30 發(fā)布 ??304次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-07-25 14:31
同學(xué)你好
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
這樣
相關(guān)問題討論

借 :管理費用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費用
借: 管理費用 110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44

借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

同學(xué)你好
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
這樣
2023-07-25 14:31:05

你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
檀 追問
2023-07-25 14:36
檀 追問
2023-07-25 14:37
樸老師 解答
2023-07-25 14:42
檀 追問
2023-07-25 14:45
樸老師 解答
2023-07-25 14:54