
去年年底在國稅局代開的3%增值稅專票,由于開票錯誤,退了,這個季度申報怎么填寫減免申報表
答: 同學你好:是去年12月開具的,本月退的,沒有重新開具了嗎?
去年年底在國稅局代開的3%增值稅專票,由于開票錯誤,退了,這個季度申報怎么填寫減免申報表
答: 首先,你需要在增值稅申報表的"本期應納稅額"一欄中,填寫你實際應繳納的稅額,也就是扣除了錯誤開票金額后的稅額。然后,在"減免稅額"一欄中,填寫你退回的那部分稅額。這樣,你的申報表就能正確反映你的稅務情況了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模公司2021年一季度有440稅控盤服務費做了減免稅申報,由于一直未開普票,代開專票已實時繳稅,所以這440就留抵了,但是2021年二至四季度申報增值稅時,仍未開普票,但是忘記在減免稅申報期初余額處填這個440了,因為現在申報2022年1-3月增值稅,得在體現有這個440未抵扣,我現在應該要么處理?能更正申報去年的減免稅申報表嗎?
答: 同學這個去年的沒有抵扣,今年就過期的,只能在一年內抵扣
12月份代開的一張專票作廢了(小規模,稅款已繳),季度申報增值稅的時候沒有填這張專票的信息,去稅局申請退稅,說我增值稅申報表填錯了,現在在網上更正申報,正確應該怎么申報?
我是小規模納稅人,這個季度開了稅率3%的20萬專票,又開了稅率1%的22365.56元。我這個增值稅申報表要怎么填寫,減免稅申報表又要怎么填寫。
您好老師:第一季度我開了紅字發票3%稅率的專票,然后開出的銷項是1%的專票,申報時怎么填寫,減免增值稅申報表如何填能申報過去
小規模納稅人,一季度專票在稅務局代開的時候已經交稅了,普票低于45萬,增值稅及附加稅費申報表(一)(二)和增值稅減免申報明細表怎么填報?[圖片]


余偉彬 追問
2023-07-24 10:54
李老師2 解答
2023-07-24 10:54
余偉彬 追問
2023-07-24 10:54
李老師2 解答
2023-07-24 10:54