
我今天報稅時發現公司2016年的報表上的留底稅額比賬上的留底稅額少20多,這個怎么調呢?2017年我們計提的增值稅都是按報表上的留底走的
答: 學員你好,留抵稅額的明細賬和增值稅報表上的數據在核查一次,確實存在差異就進行調賬處理。
老師請問下我們公司賬上的留底稅額比納稅申報表上面的留底稅額要多,是2019年那個時候造成的,找不到什么原因,現在要怎么調整?并且今天申報表上面的留底稅額已經退回賬戶了,又該如何做賬
答: 同學你好,具體金額是多少啊,如果不大的話,直接轉入主營業務成本,否則,需要做以前年度損益調整處理,退回來的稅,借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我這邊調賬時發現2016年8月賬上的銷項是9686.68。但在填增值稅報表時填寫成了9686.75導致賬上和報表上有個0.07的差額,也就賬上留底比增值稅報表留底多了0.07這個我怎么調成一致呢?應該怎么入?怎么做分錄
答: 您好,建議調整,借;營業外支出-其他支出,0.07,應交稅費-未交增值稅,0.07。

