本月發生維修費60萬元,取得增值稅專用發票,其中車間固定資產維修費30萬元,銷售部固定這次20萬元,財務部固定資產維修費10萬元 作出維修費的會計分錄:
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于2023-07-23 20:09 發布 ??392次瀏覽
- 送心意
來來老師
職稱: 中級會計師
2023-07-23 20:13
你好
借:管理費用 100000/1.13=88495.5752212=88495.58
銷售費用200000/1.13=176991.150442=176991.15
制造費用300000/1.13=265486.725664=265486.73
應交稅費-應交增值稅-進項 600000/1.13*0.13=69026.5486726=69026.54
貸:銀行存款600000
這個四舍五入有差異 一般實務增值稅進項也是分開的 所以進項那減了1分
88495.58+176991.15+265486.73+69026.55=600000.01
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借:固定資產
應交稅費-增值稅-進項
貸:銀行存款等
2024-01-20 10:51:14

借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-未交增值稅
2016-12-12 14:13:04

你好
借:管理費用 100000/1.13=88495.5752212=88495.58
銷售費用200000/1.13=176991.150442=176991.15
制造費用300000/1.13=265486.725664=265486.73
應交稅費-應交增值稅-進項 600000/1.13*0.13=69026.5486726=69026.54
貸:銀行存款600000
這個四舍五入有差異 一般實務增值稅進項也是分開的 所以進項那減了1分
88495.58%2B176991.15%2B265486.73%2B69026.55=600000.01
2023-07-23 20:13:38

同學你好,是要價稅分開的;
2021-01-14 16:01:02

先做固定資產的盤盈處理,入到賬中。
2019-04-15 10:31:05
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