老師 我們是一般納稅人 5月份開了一張錯(cuò)誤的發(fā)票 問
同學(xué),你好 5月正常做分錄 6月做紅字分錄 答
請(qǐng)問老師,收到政府專項(xiàng)補(bǔ)助款,支出的時(shí)候需要備注 問
直接根據(jù)款項(xiàng)用途做賬就行了哈 答
老師,我們公司4--6月的利潤總額是45萬, 1-6月的累 問
第二季度,不需要計(jì)提繳納企業(yè)所得稅 答
請(qǐng)問老師,公司出租場地并配備安保服務(wù),公司是一般 問
公司是一般納稅人,稅率是9% 答
請(qǐng)問老師,公司出租場地并配備安保服務(wù),公司是一般 問
分別開票就行,按9%和6%的稅率 答

增值稅申報(bào)少了,現(xiàn)已扣款,現(xiàn)怎么操作補(bǔ)申報(bào)
答: 可以更正申報(bào),然后支付 差款
增值稅申報(bào)少了,現(xiàn)已扣款,現(xiàn)怎么操作補(bǔ)申報(bào)
答: 你可以通過補(bǔ)交增值稅的方式來解決這個(gè)問題。首先,你需要重新計(jì)算你的稅款,然后在稅務(wù)局的網(wǎng)站上提交補(bǔ)交申請(qǐng)。在申請(qǐng)中,你需要詳細(xì)說明你的情況,包括你為什么少報(bào)了稅,以及你計(jì)劃如何補(bǔ)交。一旦你的申請(qǐng)被接受,你就可以按照稅務(wù)局的指示進(jìn)行補(bǔ)交。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個(gè)稅申報(bào)扣款成功后,發(fā)現(xiàn)少交稅了,如何進(jìn)行補(bǔ)交?怎么操作?
答: 你好,填寫正確申報(bào)表信息去稅局大廳做更正申報(bào)


執(zhí)著的寶貝 追問
2023-07-21 18:29
良老師1 解答
2023-07-21 18:29