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歡總在笑
于2023-07-21 13:25 發布 ??338次瀏覽
青檸
職稱: 會計實務
2023-07-21 13:31
首先,你需要確認你的期初數據是否正確,因為這是后續所有操作的基礎。如果你確定期初數據是-4966,那么你需要先調整期初數據。然后,你可以按照銷售出庫單的金額5069下推銷售發票,這樣發票的金額就會和出庫單的金額一致。至于你只收到了一張金額是4841的發票,你可以先錄入這張發票,然后再做一筆負數的其他應收款調賬,將金額調整到正確的數額。這樣,你的應收賬款就會和實際情況一致了。
歡總在笑 追問
我明白了,那我現在就去調整期初數據。但是我還有一個問題,就是如果我在調整期初數據的時候,發現了其他的錯誤,我應該怎么處理呢?
青檸 解答
如果在調整期初數據的過程中發現了其他錯誤,你需要根據錯誤的性質來處理。如果是數據錄入錯誤,你可以直接修改;如果是計算錯誤,你需要重新計算并修改;如果是系統錯誤,你可能需要聯系系統管理員或者技術支持。總的來說,發現錯誤后,你需要先找出錯誤的原因,然后采取相應的措施進行修正。
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青檸 | 官方答疑老師
職稱:會計實務
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歡總在笑 追問
2023-07-21 13:31
青檸 解答
2023-07-21 13:31