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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務師

2023-07-21 10:07

借方 銀行存款 貸應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

追問

2023-07-21 10:10

然后呢 進項稅額轉(zhuǎn)出以后 都沒有了嗎 就一直掛應交稅費嗎

家權(quán)老師 解答

2023-07-21 10:12

后邊就正常計算要交的增值稅了

追問

2023-07-21 10:13

是不是借方 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)  貸方應交稅金-未交增值稅

家權(quán)老師 解答

2023-07-21 10:14

不用這么做的哈。.
每個月都是以下的思路
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

追問

2023-07-21 10:20

好的 多謝

家權(quán)老師 解答

2023-07-21 10:24

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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你好 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-04-06 16:46:43
借原材料甲材料12萬, 原材料乙材料38000, 應交稅費,應交增值稅進項20540, 貸銀行存款。
2023-11-01 10:48:54
可以計入應交稅費--待抵扣稅款,下月認證吧
2018-01-05 10:30:48
你好,可以的,可以這么做的。
2022-01-26 16:20:50
你好,是需要寫會計分錄嗎?
2022-12-27 11:05:11
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