請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

請問購買了一臺設備、預付了一部分金額,余額等設備交付使用后支付,發票未收到,請問怎么怎么做賬
答: 首先,你需要將已經預付的金額記入預付賬款,這是你的資產。當設備交付使用后,你需要將余額支付給供應商,并將這部分金額從預付賬款中減去,同時將設備的價值記入固定資產。至于發票,如果你還沒有收到,你可以聯系供應商要求他們盡快提供。
老師,請問機械設備預付了50%貨款后收到實物,并且當場驗收入庫使用了,余款50%分期支付,發票未開(專票)。請問收到機械后該怎么做賬?
答: 首先,應該按訂單金額,在應付賬款科目上做分錄,并且在備注中注明“50%預付款”,對應憑證上另做一筆借方分錄,記為“未開發票”。當發票開具后,應按實際金額,做分錄,并且在備注中注明“50%尾款”。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買降溫設備預付款,還未收到發票,請問怎么做賬?
答: 您好,借:預付賬款--某公司 貸:銀行存款


愛笑的芹菜 追問
2023-07-19 16:33
李老師2 解答
2023-07-19 16:33