
年底供應商給的返點怎么做分錄
答: (1)若開具增值稅專用發(fā)票,則: 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業(yè)務成本 (2)若不開具增值稅專用發(fā)票,則 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本
供應商年底給的返點,算入貨款,如何做分錄
答: 你好!這個是沖減貨款,借現(xiàn)金 貸庫存商品
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商今年給了上一年度的返點,用返點沖抵貨款 怎么做分錄啊?
答: 您好,一般情況下,借;預付賬款,或者應付賬款,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),或者,貸:營業(yè)外收入-贈送收入。


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