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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-08 10:11

這個分錄是:借:銀行存款95%   借:應收賬款(質保金)5%貸:工程結算100%嗎?

鄒老師 解答

2018-01-08 10:06

你好,開具發票  
借;應收賬款    貸;主營業務收入   應交稅費-應交增值稅 
沒有收到的掛賬應收賬款就是了

高兆林 追問

2018-01-08 10:13

老師好!這個分錄是:借:銀行存款95% 借:應收賬款(質保金)5%貸:工程結算100%嗎?

鄒老師 解答

2018-01-08 10:14

借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 
借;銀行存款  貸;應收賬款   95%的工程款

高兆林 追問

2018-01-08 10:17

老師好!我知道是掛應收賬款,卻糾結這個分錄到底該怎么做正確

鄒老師 解答

2018-01-08 10:18

借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 
借;銀行存款 貸;應收賬款 95%的工程款 
剩下5%的質保金體現在應收賬款期末余額就是了

高兆林 追問

2018-01-08 10:21

那5%的質保金是等到收到時再做賬務處理嗎?

鄒老師 解答

2018-01-08 10:28

你好,是的,收到的時候沖銷應收賬款就是了

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相關問題討論
你好,開具發票 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 沒有收到的掛賬應收賬款就是了
2018-01-08 10:06:55
你好! 借固定資產(或在建工程)100000 貸銀行存款95000 其他應付款…質保金5000 預算會計做分錄 借政府支出(或事業支出)95000 貸資金結存…貨幣資金95000
2020-11-24 11:45:32
你好,可以計入財政補助收入。
2020-04-27 15:31:43
你好,這是要區分政府補助的性質,看是與收益相關的補助,還是與資產相關的補助。由于是樓梯的亮化工程,應是與資產相關。可以在收到政府補助時:借:銀行存款 貸:遞延收益 再根據資產的折舊期限,分期轉入損益:借:遞延收益 貸:管理費用
2019-10-24 17:19:08
借;待攤費用等科目 20000 貸;應付賬款等科目 20000
2015-12-11 08:44:19
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