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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-08 08:36

借;應收賬款    貸;主營業務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業務成本   貸;庫存商品——材料  藥品   勞務成本——工資

俊秀的秋天 追問

2018-01-08 08:57

老師您好!用的材料、假體、藥品就全部計入收入,不用分開,然后就分別結轉成本就可以了嗎?我們屬于醫療服務,稅額也全部記如收入,就不用記銷項稅了吧!

鄒老師 解答

2018-01-08 08:59

你好,是的,收入你可以根據需要設置明細核算,成本就必須分別結轉的 
免稅就不需要確認銷項稅額了

俊秀的秋天 追問

2018-01-08 09:12

那我就直接全部計入主營業務收入-服務收入。結轉成本,這樣也是可以的吧!

鄒老師 解答

2018-01-08 09:17

你好,成本需要根據服務成本,材料成本分別結轉的

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借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 貸;庫存商品——材料 藥品 勞務成本——工資
2018-01-08 08:36:14
你好,是的
2017-05-17 11:49:20
借:貸款,貸:銀行存款;明細可以設置客戶名字2、借:短期借款貸:銀行存款
2017-04-07 10:46:56
你好,你們是屬于高新的吧
2020-07-17 13:07:02
我想問一下,收到押金怎么做賬?退押金該怎么做賬? 借銀行存款 貸其他應付款 退時做相反分錄。 公司在上海,有一個員工在北京,暫時將他的社保掛靠在北京A公司,工資還是由深圳自己公司發,現在需要將他的社保款轉給A公司,如何做賬務處理呢.是員工掛靠在其他單位交,現在我們要付款給其他單位,該如何做賬?憑其他單位給的社保繳納明細可以入賬嗎? 借管理費用 貸其他應付款 憑其他單位給的社保繳納明細可以入賬,可以的。
2017-03-02 17:55:07
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