
老師,我有個客戶之前沒建賬但有對公賬戶,現在要建賬,銀行賬戶有幾千元,錄入期初數據時可以把這幾千元記到其他應收款-備用金嗎?
答: 你好!可以的,可以這樣
老師 公司公戶直接轉備用金給出納做平時的零星支出,出納憑各個員工的零星支出報銷的發票沖賬,這筆備用金快花完了,是不是又可以直接在公戶轉備用金出來?1. 借:其他應收款 貸 銀行存款。2.借:各項費用 貸:其他應收款 這樣做分錄
答: 你好,沒錯的,就是這么做。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,咱就私底下說說的,開了個空殼公司,辦了經營性抵押貸款,其實去買房了。把貸款都打給法人了。發放時:借:其他應收款-備用金 貸:銀行存款。 這個其他應收款一直掛帳個幾百萬不行的吧,到公司清算關業的時候稅務局是不是要找麻煩啊?
答: 你這個對的,清算需要歸還,要不然20%繳納個稅
老師我們單位董事長或則員工給我們單位轉入一些備用金,我可以放在其他應收款里面嗎?借銀行存款 帶其他應收款--員工名(董事長名)
老師好,員工借2000元備用金,應該做借:其他應收款 貸:銀行存款 后期員工報銷了是計入借某某費用,貸其他應收款 假如員工沒用完2000元呢?或者用超了2000元呢
老師,我們出納兼任著多個公司的出納,但是只在一個公司報著個稅,所有的這幾個公司平時備用金都是打到她的個人戶上的,借:其他應收款 貸:銀行存款,然后來了費用票再充其他應收款,這樣做可以嗎?


摩登 追問
2023-07-12 16:53
宋生老師 解答
2023-07-12 17:22