
11月有筆銷售收入,12月申報時沒有申報印花稅。可以這次申報12月的印花稅里填入,做補繳嗎?
答: 你好,可以補申報!!!有錯就改是好同志,不能打擊
小規模,我12月初報11月份印花的時候,把12初的收入誤加到11月份申報了印花稅,現在12月印花稅怎么報?申報表里邊填不了預繳稅額。
答: 你好,你需要去稅局做11月份的更正申報,申請退回多交印花稅 然后12月份按本來正確的數據申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們公司去年12月份剛成立的,12月份沒有發生任何收入支出,在2月份的時候發現有一筆購銷合同的印花稅沒有申報,于是補申報了,那我在做2016年度的匯算清繳時,這筆印花稅我該怎么填到報表里?
答: 你填到17年就可以了。16年不用


老江老師 解答
2018-01-05 12:06
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2018-01-05 12:20
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2018-01-05 12:27
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2018-01-05 12:30
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2018-01-05 12:57