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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-04 16:23

借;應收賬款    貸;以前年度損益調整      應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

左岸 追問

2018-01-04 16:26

是做到12月份的賬里嗎
老師

鄒老師 解答

2018-01-04 16:27

你好,是1月份,12月份貸方就是主營業務收入 科目了

左岸 追問

2018-01-04 16:27

增值稅1月份的時候沒少報,就是主營業務收入有差。
老師

鄒老師 解答

2018-01-04 16:28

你好,那把差額部分收入補做上就是了

左岸 追問

2018-01-04 16:31

做到12月賬。借;應收賬款 貸;以前年度損益調整-主營業務收入嗎
老師

鄒老師 解答

2018-01-04 16:32

如果是補到12月份就是
借;應收賬款 等科目   貸;主營業務收入  應交稅費-應交增值稅

左岸 追問

2018-01-04 16:45

做到12月,那會影響到12月的收入,沒事嗎
老師

鄒老師 解答

2018-01-04 17:16

你好,你這個本來就是12月份的收入啊

左岸 追問

2018-01-04 17:30

老師 我是2017年1月的收入忘記賬到1月里去了, 但是增值稅是有報正確的  補到12月,那12月的收入就增加啦。

鄒老師 解答

2018-01-04 17:34

2017年1月的收入忘記賬到1月里去了,你如果是在12月份就是通過主營業務收入核算,如果是計入今年1月份,那就是通過以前年度損益調整科目核算了

左岸 追問

2018-01-04 17:39

2017年12月借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2018年1月借;應收賬款 貸;以前年度損益調整 主營業務收入
是否是這樣。
老師

鄒老師 解答

2018-01-04 17:42

你好,是的,是這樣處理

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相關問題討論
借;應收賬款 貸;以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2018-01-04 16:23:02
你好 做原來分錄的負數分錄就可以了。
2020-03-13 16:53:12
你好,直接原分錄負數紅沖。 借銀行/應收負數 貸主營業務收入%2B銷項  負數
2020-07-17 13:27:30
借應收賬款50,銀存20貸主營業務收入,應交稅費
2019-09-24 14:14:55
這個不能作廢了,只能沖紅處理,不需要退回發票
2020-07-30 16:41:34
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