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左岸
于2018-01-04 16:21 發布 ??877次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-04 16:23
借;應收賬款 貸;以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
左岸 追問
2018-01-04 16:26
是做到12月份的賬里嗎老師
鄒老師 解答
2018-01-04 16:27
你好,是1月份,12月份貸方就是主營業務收入 科目了
增值稅1月份的時候沒少報,就是主營業務收入有差。老師
2018-01-04 16:28
你好,那把差額部分收入補做上就是了
2018-01-04 16:31
做到12月賬。借;應收賬款 貸;以前年度損益調整-主營業務收入嗎老師
2018-01-04 16:32
如果是補到12月份就是借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-01-04 16:45
做到12月,那會影響到12月的收入,沒事嗎老師
2018-01-04 17:16
你好,你這個本來就是12月份的收入啊
2018-01-04 17:30
老師 我是2017年1月的收入忘記賬到1月里去了, 但是增值稅是有報正確的 補到12月,那12月的收入就增加啦。
2018-01-04 17:34
2017年1月的收入忘記賬到1月里去了,你如果是在12月份就是通過主營業務收入核算,如果是計入今年1月份,那就是通過以前年度損益調整科目核算了
2018-01-04 17:39
2017年12月借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅2018年1月借;應收賬款 貸;以前年度損益調整 主營業務收入是否是這樣。老師
2018-01-04 17:42
你好,是的,是這樣處理
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你好,老師,我想問下,17年1月有一張銷項發票忘記記賬了,問了專管員, 他說年度調整就行,想問一下怎么年度調整會計分錄怎么做
答: 借;應收賬款 貸;以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
老師,2月份只開了幾張紅沖的銷項發票,銷項是負數,會計分錄要怎樣處理?
答: 你好 做原來分錄的負數分錄就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問下,已預收20萬貨款,開出銷項發票70萬,會計分錄怎么做呢?
答: 借應收賬款50,銀存20貸主營業務收入,應交稅費
2017年12月份開的銷項發票,2018年1月份沖紅,請問會計分錄如何寫呢?
討論
紅沖銷項發票 會計分錄
沒有貨物發票 實際已經收到貨物了 可以先出售貨物并且開銷項票嗎?會計分錄怎么做呢?只做開出銷項發票會計分錄嗎?
老師,公司印刷了幾本書,我收到一張印刷品的發票,可以嗎?記賬時應怎么寫會計分錄?
老師,七月份到的貨,7月份已經賣出去了,銷項發票已經開了,9月份才開來進項發票,這個7月份的會計分錄要怎么做?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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左岸 追問
2018-01-04 16:26
鄒老師 解答
2018-01-04 16:27
左岸 追問
2018-01-04 16:27
鄒老師 解答
2018-01-04 16:28
左岸 追問
2018-01-04 16:31
鄒老師 解答
2018-01-04 16:32
左岸 追問
2018-01-04 16:45
鄒老師 解答
2018-01-04 17:16
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2018-01-04 17:30
鄒老師 解答
2018-01-04 17:34
左岸 追問
2018-01-04 17:39
鄒老師 解答
2018-01-04 17:42