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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-01-04 16:07

您好!是的,就是這樣操作。
也可以倒推。每個月都注意下

追問

2018-01-04 16:12

稅務局會不會說惡意控制稅負

宋生老師 解答

2018-01-04 16:34

您好!如果會這樣說的話,稅局就會讓你收到增值稅發票必須當月認證抵扣,而不會從180天還給你調到360天內認證。
多考慮下稅收政策背后的意義就更加好理解了

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您好,因為有了開具紅字發票信息表了,所以就不需要認證了。  國家稅務總局2006年關于修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知,(國稅發[2006]156號)第十四條規定,一般納稅人取得專用發票后,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》,   第十六條規定,主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》   第十八條規定,購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與留存的《通知所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與留存的《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。
2018-02-01 10:31:29
你好同學,負數發票不需要勾選認證
2021-10-08 19:07:04
負數發票的分錄借項目預付貸工程施工應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2022-11-02 10:51:21
同學你好,本月分錄:借:庫存商品 應交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款 下月認證分錄:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待抵扣進項稅
2017-05-27 16:55:26
你好,是的,認證了就從待認證進項稅額結轉到進項稅額明細核算
2019-02-28 09:57:20
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