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°青春的尾巴し
于2018-01-04 07:28 發布 ??662次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-01-04 07:31
借:應交稅費170.94貸:管理費用170.94
°青春的尾巴し 追問
2018-01-04 08:15
老師,這個應交稅費,一增值稅稅這個要做進項稅額轉出嗎?
袁老師 解答
2018-01-04 08:20
應交稅費--減免稅額
2018-01-04 08:23
老師,但是她之前把29.04元稅金的專票抵扣了,不是要轉出后再從新做賬嗎?
2018-01-04 08:31
如果是這樣,轉出,重做吧
2018-01-04 08:43
借:管理費用 -200 應交稅費---進項稅轉出 -29.04 貸:不個我不懂 更正 借:應交稅費----減免稅額 200 貸:這個我也不懂
2018-01-04 08:46
這個就是把原來憑證紅沖掉,再重新做就可以了
2018-01-04 08:55
老師,那紅沖的那個稅, 之前寫進項稅的,我現在是不是做進項稅轉出啊?其他的都不變?
2018-01-04 09:02
是的,你的理解正確
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袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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°青春的尾巴し 追問
2018-01-04 08:15
袁老師 解答
2018-01-04 08:20
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2018-01-04 08:23
袁老師 解答
2018-01-04 08:31
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2018-01-04 08:43
袁老師 解答
2018-01-04 08:46
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2018-01-04 08:55
袁老師 解答
2018-01-04 09:02