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招力
于2018-01-02 15:01 發布 ??803次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-01-02 15:01
對的啊
招力 追問
2018-01-02 15:06
那再問下,銀行回單上顯示業務類型是托收承付-手續費,那還是記入財務費用-手續費里吧
袁老師 解答
2018-01-02 15:49
是的,計入財務費用
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開戶行直接轉給另一公司做借款,他還給我們的是承兌匯票,用其他應付款科目做賬吧
答: 對的啊
老板用個人的承兌匯票支付了我們一部分貨款,再做賬的時候我直接 借應付賬款 貸其他應付款 -法人 就可以了嗎?承兌匯票的復印件我用貼在后面嗎?
答: 你好,可以的 可以用復印件作為附件粘貼在憑證后面
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
賬上有承兌1個,其他應付款-個人 ,要是把此張承兌還給他,應該需要做那些收續
答: 您好,讓收到承兌匯票的個人打一份收條或者直接在承兌匯票復印件上寫明收到該份承兌匯票的原件,簽字,日期等等。
從其他公司借的承兌匯票,記入其他應付款,可不可以用現金還款
討論
老師,你好我們公司收到一張銀行承兌匯票15萬元,然后找的其他公司貼現(沒有買賣交易)貼現后,對方公司把錢打到我們老板私戶的。那我做外賬的時候是這樣寫分錄嗎轉讓票據時借:應收賬款 15萬待:應收票據 15萬收到貼現后借:庫存現金 15萬貸:應收賬款 15萬因為庫存現金肯定不能有很大的金額,前期做賬的時候其他應付款-股東有100多萬然后可以再做一筆下面的分錄,把庫存現金沖掉嗎?借:其他應付款-股東 15萬貸:庫存現金 15萬或者說我上面這樣操作不對,怎么處理比較好
就是這個業務:公司收到50萬銀行承兌匯票,用銀行存款支付兌換,按理手上應該有50萬的承兌,現在承兌又交給老板了,實際手上沒有這50萬的票了,(相當于付給老板一樣),原來老會計有掛其他應付款—老板科目,你好!就是這個業務:公司收到50萬銀行承兌匯票,用銀行存款支付兌換,按理手上應該有50萬的承兌,現在承兌又交給老板了,實際手上沒有這50萬的票了,(相當于付給老板一樣),原來老會計有掛其他應付款—老板科目都是收到承兌后,老板喲喲拿走了,實際沒有了
老師,我公司收到某掛靠工程銀行承兌匯票 借:應收票據 貸:其他應付款--A工程 背書轉讓時 借:其他應付款 貸:應收票據 這樣做對嗎?
公司借了老板200W給訂貨廠家打預付款,收的銀行承兌匯票,掛的其他應付款,這個借款要怎么還?真實數據!
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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招力 追問
2018-01-02 15:06
袁老師 解答
2018-01-02 15:49