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送心意

袁老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-01 22:24

不復(fù)雜的,參照真賬實(shí)操服務(wù)業(yè)課程學(xué)習(xí)吧

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2018-01-01 22:24:23
以前沒做過
2016-08-15 11:40:41
你好,是按餐飲企業(yè)做賬
2019-09-11 08:38:43
您好,應(yīng)該加強(qiáng)管理,對庫管人員制定獎(jiǎng)罰制度,出入庫手續(xù)要齊全,慢慢的就會(huì)對上數(shù)了。
2017-04-17 18:36:17
1.公司籌建期間所發(fā)生的費(fèi)用,房租,工資等,如果是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的應(yīng)全部記入“長期待攤費(fèi)用”科目。如果執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的,全部記入管理費(fèi)用科目。, 2.前期的費(fèi)用的有很多只有收據(jù)應(yīng)該去找些發(fā)票;不過如果你單位是交納定額稅款,問題也不大; 如果是查帳征收,就一定要有發(fā)票,否則:發(fā)生的原材料費(fèi)用不能稅前扣除; 3.營業(yè)期間:發(fā)生的水電費(fèi)?在”營業(yè)費(fèi)用“---水電費(fèi)列支, 員工工資:營業(yè)費(fèi)用“-工資科目列支, 4.餐飲業(yè)對采購的菜品、大米、油鹽、煙酒,先填寫入庫單,由稽核人員核查其數(shù)量后做入倉處理。而后又將需急用新鮮的菜,肉,魚等易壞,易腐菜料辦理出倉,這些物料統(tǒng)一在“原材料”科目中核算。 餐飲廳用的桌椅計(jì)入“營業(yè)費(fèi)用--低易品攤銷”; 辦公室用的桌椅板凳計(jì)入“管理費(fèi)用--低易品攤銷”。 餐飲業(yè)會(huì)計(jì)做賬流程 首先,你要根據(jù)企業(yè)的規(guī)模以及核算要求,確定相關(guān)成本的核算方法:比如直接記入成本,月末盤點(diǎn)再?zèng)_成本;先入庫記入原材料,領(lǐng)用記入成本,月末盤點(diǎn)再?zèng)_成本;等等。小規(guī)模企業(yè),核算要求不高,可先擇第一種做法。 1.如果對方能提供正規(guī)發(fā)票,菜肉等可直接記入“主營業(yè)務(wù)成本”。 如果有庫房,米油、調(diào)料,可先記入“原材料”,領(lǐng)用時(shí)記入“主營業(yè)務(wù)成本”,沒有庫房,對方也能提供正規(guī)發(fā)票,也可直接記入“主營業(yè)務(wù)成本”。 煤氣,可記入“營業(yè)費(fèi)用--燃?xì)赓M(fèi)”。 2.購入的酒水、飲料,如果有庫房,可先記入“庫存商品”,等賣出后,結(jié)轉(zhuǎn)成本;如果你有香煙的銷售資格,核算方法同前。如果沒有,你部分的收入、成本的處理要符合營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍。 3.廚師的工資記入“營業(yè)費(fèi)用--工資”,不能記入成本。服務(wù)人員的工資也可記入“營業(yè)費(fèi)用--工資”,其他管理人員,記入“管理費(fèi)用--工資”。 一般情況,工資要先計(jì)提。 4.裝修費(fèi)記入“長期待攤費(fèi)用”,攤銷年限,參考租憑合同年限。 5.窗簾、地毯,處理方法,與我的想法想同。 6.入庫時(shí),分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本/原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付帳款--**公司 付款時(shí): 貸:銀行存款/現(xiàn)金 不管對方是什么樣的單位,都應(yīng)該要求對方提供正規(guī)發(fā)票,如果沒有,相應(yīng)的材料不能記入成本費(fèi)用。 1、平時(shí)記收入(分類:菜品、酒水、香煙等等),費(fèi)用分部門記就行了,月底匯總銷售成本,提折舊、提稅、出報(bào)表,買發(fā)票,基本就這些。 2、購買蔬菜、調(diào)料等制作間的用品,根據(jù)票據(jù)及驗(yàn)收單入賬 借:原材料 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 3、根據(jù)制作間領(lǐng)料出庫單入賬 借:營業(yè)成本 貸:原材料 4、月底將制作間剩余材料盤點(diǎn),根據(jù)盤點(diǎn)表入賬 借:營業(yè)成本(紅字) 貸:原材料(紅字) 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本(營業(yè)成本本月實(shí)際發(fā)生數(shù) - 月末盤點(diǎn)數(shù)) 借:本年利潤 貸:營業(yè)成本 6、下月初,將上月盤點(diǎn)表剩余材料記入下月帳中(上月盤點(diǎn)紅字金額數(shù))。 餐飲業(yè)屬繳納的稅金為營業(yè)稅,故損益=營業(yè)銷售額-營業(yè)費(fèi)用(材料工資費(fèi)用其他雜費(fèi)等等) 取得營業(yè)收入時(shí): 借:現(xiàn)金銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 購買材料支付工資以及其他費(fèi)用時(shí): 借:營業(yè)費(fèi)用-二級科目 貸:現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用時(shí): 借:本年利潤 貸:營業(yè)費(fèi)用 月末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤: 盈利時(shí): 貸:利潤分配 虧損時(shí): 借:利潤分配 下月初去稅局報(bào)稅: 是以利潤*相應(yīng)稅率申報(bào)繳納。
2019-09-30 09:54:46
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