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果汁味
于2017-12-29 20:21 發布 ??1116次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-12-29 20:22
您好,具體是指的哪兒啊?麻煩截圖或者給個網址看看,謝謝。
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生活費,制造費用,沒付款,分錄借管理費用,制造費用,貸其他應付款,對嗎
答: 應該貸記應付賬款-xx公司 借方是正確的~
房租費情況下,歸制造費用?管理費用?為什么是其他應付款?
答: 您好,具體是指的哪兒啊?麻煩截圖或者給個網址看看,謝謝。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:管理費用 -20 其他應收-10 貸:其他應付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負數,貸方是正數,金額都不相等的
老師,內賬,2021年12月預估了比費用,今年1月正確的費用已經出來了,怎么調整??上年預估的費用是,借:管理費用~A部門3300 管理費用~B部門9900 管理費用~C部門9900 管理費用~D部門9900 貸:其他應付款 33000,但是現在A部門是2900.73元,B部門12750.70元,C部門8600.70元,D部門8796.70元
討論
老師您好,請問上年度做的借:管理費用 貸:其他應付款 跨年度發現這筆帳做錯啦,不應該做,要沖回怎么做帳啊
11月份結賬時,發現7月份有一筆賬錄錯科目了,正確的應為 借:管理費用-社保(企業),貸:其他應付款-社保(企業)被我錯錄成了 借:管理費用-社保(企業),貸:管理費用-社保(企業)該怎么辦?
老師我們辦公室的房租不是每個月給房東,有錢就給的,因為沒有發票,只做內賬,是不是每個月要計提當月的房租,借管理費用-租賃費 貸,其他應付款-房東
總公司在上海,分公司在長沙,分公司實際辦公室也在長沙,總公司幫助分公司租賃一處辦公室并支付房租費,開的發票是對總公司開,那么分公司拿這個總公司的發票可以入賬嗎?借:管理費用—租賃費,貸:其他應付款—總公司
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103662 個
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