
收到別的單位交來的轉賬手續費,本單位原來是墊付的,現在收到現金,分錄為借:庫存現金65貸:其他應收款65對不對?不對的話請教正確的分錄,出納只管現金,謝謝
答: 您好!是的。你收到墊付的時候就這樣做。
老師,老板回來報銷,用庫存現金支付他墊付的稅金,分錄是不是:借:其他應付款,貸:庫存現金,謝謝
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
酒店行業,外賬是否以當天前廳開出的發票和收到的現金確認收入?然后分錄的話:借:銀行存款 庫存現金 其他應收款 貸:主營業務收入。對否?最后關于那些刷卡手續費的話,可以到月底統一只做一筆分錄嗎?借:財務費用-手續費 貸:銀行存款。對否?
答: 您好,酒店行業一般是根據日報表做的,可以這樣做的

