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花臉貓
于2017-12-29 12:30 發布 ??1326次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-29 12:30
沒有計提不用的
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老師,你好,增值稅附加稅 按50%減免,還是先全額計提是吧 減免的金額計入 營業外收入-稅費減免是吧
答: 可以的,是這樣賬務處理的
上個月計提的增值稅附加稅在這個月銀行扣款了,但是月末發現有可以抵稅的發票,于是銀行又退回了這次稅款,在退回之前一借一貸平了,現在退回是紅字還是做營業外收入,如果都不是,分錄怎么寫,謝謝
答: 現在退回是紅字處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
減免的增值稅附加稅需要做到營業外收入里嗎?(沒計提)
答: 沒有計提不用的
是小規模納稅人,增值稅季度報不超過9萬,不交增值稅,附加稅也是免稅。增值稅要轉入營業外收入,那附加稅也轉營業外收入嗎?
討論
增值稅交了,而附加稅免,是不是要把附加稅轉到營業外收入?
營業外收入用計提增值稅附加稅嗎?
答疑老師您好,我平時做賬計提增值稅附加稅時是全額計提的,等繳納時再把減免的50%計入營業外收入-政府補助,現在我正在報企業第二季度所得稅,可是損益表累積的“政府補助”應該填到那里去?是不是第七行選擇:其他:免稅收入類未列明優惠?(我是這么做的,但是數據好像不讓填)還是只能先繳企業所得稅,要等到匯算清繳申請退稅?
老師,我想問問,2022年,增值稅附加稅的減免部分,歸入的科目是其他收益是嗎?不是營業外收入了,對嗎?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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