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拿拿
于2017-12-29 09:14 發布 ??2823次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-29 09:14
借:應收賬款貸:以前年度損益調整,應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
拿拿 追問
2017-12-29 09:19
老師,后面怎么接著賬務處理呢?
袁老師 解答
2017-12-29 10:01
借:以前年度損益調整貸:未分配利潤
2017-12-30 16:38
老師,我漏報的是工程款抵房款的收入,原來都沒有做過任何賬務處理,漏報的收入如何做賬?是這樣做的嗎:借:開發產品,貸:以前年度損益調整,這樣對嗎?
2017-12-30 17:05
對的
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今年查補了以前年度漏報的收入,也補繳了相應的稅款,該如何做賬務處理?
答: 借:應收賬款貸:以前年度損益調整,應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
請問老師,以前年度損益調怎么做賬務處理
答: 你這個是啥情況,具體是啥,費用么,那就做借以前年度損益調整 貸其他應付款 借其他應付款 貸庫存現金 借未分配利潤 貸以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,以前年度有一筆應付賬款搞錯了,現在要付款給對方,怎么做賬務處理?
答: 如果你是供應商搞錯的話,你要吧錯誤的供應商調整為正確的,然后做付款的憑證
收到以前年度的成本票如何做賬務處理
討論
補繳以前年度的社保如何做賬務處理?
請問老師,以前年度銷售做了欠款,現在想轉為公司費用怎么做賬務處理?
企業發現以前年度實際發生的,應扣除而未扣的支出如何做賬務處理
以前年度單位一筆支出超范圍使用,被收回,但是直接交回財政國庫了,預算單位需要做賬務處理嗎?怎么做?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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拿拿 追問
2017-12-29 09:19
袁老師 解答
2017-12-29 10:01
拿拿 追問
2017-12-30 16:38
袁老師 解答
2017-12-30 17:05