
我之前每月計提設(shè)備維護(hù)費(fèi),借 工程施工-間接費(fèi)用,貸,應(yīng)付賬款。現(xiàn)在取得發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,款已經(jīng)支付,我怎么做會計分錄
答: 首先沖銷之前計提的金額,然后根據(jù)發(fā)票編制如下分錄: 借:工程施工 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款
(2)購進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購進(jìn)生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16 萬元;購進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬元。編制會計分錄
答: 我要計算做好了發(fā)給你
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購進(jìn)原材料,已驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款23萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,列明運(yùn)費(fèi)2萬元,會計分錄怎么寫
答: 你好 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款

