我公司10月份購買的電腦5萬,發(fā)票10月份開給我們了,款10月我們也付了,那么這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我10月份沒有認(rèn)證,我現(xiàn)在可以拿去認(rèn)證嗎?10月份做賬的時(shí)候是借:固定資產(chǎn)42735.04 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額7264.96 貸:銀行存款50000,;12月份認(rèn)證的時(shí)候就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額7264.96;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額7264.96,這樣處理可以嗎?
why me
于2017-12-28 13:05 發(fā)布 ??595次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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您好,最后一個(gè)分錄不要,就對了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2025-02-17 21:14:00

你,收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是這樣處理
借;應(yīng)付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-26 17:38:13

你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59

可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22

你好!你如果是用于不動產(chǎn)的就要分2年抵扣。不是不動產(chǎn)的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
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