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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-11-11 15:50

為什么呢?這兩者有什么區(qū)別嗎?

糖很甜 追問

2015-11-11 15:58

老師,為什么我報稅的時候它會顯示這個?之前報的時候填的是應(yīng)稅貨物及勞務(wù)。

糖很甜 追問

2015-11-11 16:14

我是11月5日去交了330的技術(shù)維護費,這個費用是不是得下個月才能抵?

糖很甜 追問

2015-11-11 16:17

我們10月份有增值稅,11月份支出的技術(shù)維護費  可以抵10月份的增值稅嗎

糖很甜 追問

2015-11-11 16:20

錯誤:您申報的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額減除代開的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票不含稅銷售額的部分可以享受小微企業(yè)的免稅政策,因此您本期填寫的增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)中第4列“本期實際抵減稅額”的合計數(shù)必須等于“0”,有關(guān)數(shù)據(jù)可在下期繼續(xù)抵減,請檢查!可是附列資料(四)我根本就填不了

糖很甜 追問

2015-11-11 16:35

老師,我的收入超過3萬了,因為10月份開的是8萬的發(fā)票。當時開了一張8萬,作廢重新又開具了一張。現(xiàn)在可以填了,還有個問題,就是企業(yè)稅負變化情況表  填好后只能暫存,顯示是合計77669.9 錯誤??晌覀?0月份收入就是77669.9呀

糖很甜 追問

2015-11-11 18:00

確定,老師,這個月只有一筆收入,含稅8萬,不含稅是77669.9萬元。

鄒老師 解答

2015-11-11 15:48

應(yīng)稅服務(wù)

鄒老師 解答

2015-11-11 15:51

應(yīng)稅貨物及勞務(wù)通常是指以前本來就是征收增值稅的貨物或勞務(wù)

鄒老師 解答

2015-11-11 16:02

那是因為你填寫了減免稅額

鄒老師 解答

2015-11-11 16:15

個人建議在有應(yīng)納稅額的情況下填寫

鄒老師 解答

2015-11-11 16:29

11月份支出的技術(shù)維護費 不可以抵10月份的增值稅
你的收入可能沒超過3萬,需要填寫在未達起征點銷售額或小微企業(yè)銷售額

鄒老師 解答

2015-11-11 16:38

你確認你本月數(shù)與本年累計兩個地方的金額都是填寫正確的,是嗎

鄒老師 解答

2015-11-11 18:02

鑒于你數(shù)據(jù)沒有錯誤而不能申報,請咨詢當?shù)囟悇?wù)機關(guān)是什么原因造成的

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相關(guān)問題討論
你好,填寫入服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
2020-07-14 17:59:07
應(yīng)稅服務(wù)
2015-11-11 15:48:49
不是的,只要有一項達到一般納稅人標準就強制成為一般納稅人。
2018-06-12 05:28:01
您好,小規(guī)模納稅人技術(shù)服務(wù)費3個點
2019-04-25 17:24:34
你好,增值稅是按3%的征收率
2018-07-03 21:23:12
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