APP下載
香蕉你個布拿拿
于2017-12-28 09:57 發布 ??5276次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-12-28 09:59
你好,可以的,在之后取得發票沖銷暫估就是了
香蕉你個布拿拿 追問
2017-12-28 10:08
老師,股東借款是滿12個月就交個稅?還是截止到年底不還就交個稅?
鄒老師 解答
你好,是12個月,而不是到年底
2017-12-28 10:09
老師,工會經費是必須交的嗎?
你好,有工資就需要按工資薪金總額2%計算繳納的
2017-12-28 10:10
是按計提的還是實際發放的?
2017-12-28 10:12
你好,按計提的工資
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
年底的應付賬款暫估入賬可不可以跨年掛賬?
答: 你好,可以的,在之后取得發票沖銷暫估就是了
你好,老師,對于暫估入賬這個這個月做暫估,下個月可不可以直接借:應付賬款-暫估 貸應付賬款/銀行
答: 你好,可以的呢。可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,應付賬款客戶不清楚怎樣暫估入賬?
答: 你好 按合同金額暫估? 什么也沒有沒辦法暫估?
老師,3月購買的原材料未付款未開發票,3月份暫估入賬,4月份付款發票未到,怎么進行賬務處理暫估的數值和發票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時候做的,借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01發票是四月收到,但是3月份暫估后月底已經結轉到成本
討論
應付賬款暫估入賬的要怎么沖?
老師,3月購買的原材料未付款未開發票,3月份暫估入賬,4月份付款發票未到,怎么進行賬務處理暫估的數值和發票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時候做的,借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01
購買原材料的時候,借:原材料 貸:應付賬款--暫估入賬--A公司, 支付的時候 借:應付賬款--暫估入賬--A公司 現在發票來了 需要怎么處理
您好假設2019年的有應付賬款——暫估入賬2020年5月30日收到票,這個賬務處理的分錄怎么寫?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624415 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
香蕉你個布拿拿 追問
2017-12-28 10:08
鄒老師 解答
2017-12-28 10:08
香蕉你個布拿拿 追問
2017-12-28 10:09
鄒老師 解答
2017-12-28 10:09
香蕉你個布拿拿 追問
2017-12-28 10:10
鄒老師 解答
2017-12-28 10:12