
我們公司掛靠在兩個公司,對這兩個公司開票,到都是做移動聯通業務,平時成本我都沒有分開,那結轉成本時我應該怎么結轉
答: 這個想辦法把成本分開,分項目獨立核算吧
掛靠方先把工資表送過來了,還沒開票,那是否月底先不結轉成本,等開票再結轉啊
答: 是的,計入工程施工科目吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做主營業務成本 借:主營業務成本---掛靠人 8480 貸:銀行存款 8480 結轉成本 借:主營業務成本 8480 貸:本年利潤 8480老師我幫掛靠人去發票可以嗎
答: 做主營業務成本 具體的看發票開具的是勞務費還是材料費 借:主營業務成本 貸:原材料(或勞務費用) 再付款處理 借:原材料8480 貸:其他應付款——XX個人8480 借:其他應付款——XX個人8480 貸:銀行存款8480 根據發票的開具項目做相關的分錄


袁老師 解答
2017-12-28 09:05
袁老師 解答
2017-12-28 09:19