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老師請問公司是建筑投標公司,當月開的發票我們做113應收賬款,當月收到業主撥來工程款做204預收賬款,但是開的發票錢和來款的錢不一定對得上,請問我月底怎么結轉呢
老師您好,我們單位是做裝修的,結算工程款的時候甲方留了2萬元的質量保修金(發票是全額開的),應收賬款里記了2萬,后來因為維修甲方扣了6000塊錢,最后只收回來1萬4,請問您這6000元我該如何做賬啊?
老師你好!資產負責表期末余額中預收賬款是負數有沒有問題,我們是建筑行些的先開票給甲方,后收到工程款,是用應收賬款還是預收賬款的科目,開了100萬的發票,現在只收到了50萬的款!請老師幫忙解答
老師你好!資產負責表期末余額中預收賬款是負數有沒有問題,我們是建筑行些的先開票給甲方,后收到工程款,是用應收賬款還是預收賬款的科目,開了100萬的發票,現在只收到了50萬的款!請老師幫忙解答


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2017-12-27 13:57
鄒老師 解答
2017-12-27 14:01
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2017-12-27 14:03
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2017-12-27 14:05
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2017-12-27 14:15