甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算,某年12月有關(guān)資料如下: (1)甲公司銷售商品一批,成本1000萬元,含稅價(jià)2260萬元,增值稅率為13%,款未收; (2)甲公司購進(jìn)一批材料,已入庫,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款3000萬元,增值稅率13%,款已付; (3)甲公司將上批原材料出售,含稅價(jià)5200萬元,增值稅率為13%,款已收。 要求:請根據(jù)上述資料編制甲公司相關(guān)的會計(jì)分錄。
笑點(diǎn)低的秀發(fā)
于2023-06-13 23:06 發(fā)布 ??427次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2023-06-13 23:09
您好
(1)甲公司銷售商品一批,成本1000萬元,含稅價(jià)2260萬元,增值稅率為13%,款未收;
借:應(yīng)收賬款 2260
貸:主營業(yè)務(wù)收入 2260/1.13=2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000*0.13=260
借:主營業(yè)務(wù)成本 1000
貸:庫存商品 1000
(2)甲公司購進(jìn)一批材料,已入庫,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款3000萬元,增值稅率13%,款已付;
借:原材料 3000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3000*0.13=390
貸:銀行存款3390
(3)甲公司將上批原材料出售,含稅價(jià)5200萬元,增值稅率為13%,款已收
借:銀行存款5200
貸:其他業(yè)務(wù)收入5200/1.13=4601.77
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5200/1.13*0.13=598.23
借:其他業(yè)務(wù)成本 3000
貸:原材料 3000
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您好
(1)甲公司銷售商品一批,成本1000萬元,含稅價(jià)2260萬元,增值稅率為13%,款未收;
借:應(yīng)收賬款 2260
貸:主營業(yè)務(wù)收入 2260/1.13=2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000*0.13=260
借:主營業(yè)務(wù)成本 1000
貸:庫存商品 1000
(2)甲公司購進(jìn)一批材料,已入庫,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款3000萬元,增值稅率13%,款已付;
借:原材料 3000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3000*0.13=390
貸:銀行存款3390
(3)甲公司將上批原材料出售,含稅價(jià)5200萬元,增值稅率為13%,款已收
借:銀行存款5200
貸:其他業(yè)務(wù)收入5200/1.13=4601.77
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5200/1.13*0.13=598.23
借:其他業(yè)務(wù)成本 3000
貸:原材料 3000
2023-06-13 23:09:28

您好!
請補(bǔ)充您的疑問。
2022-03-09 07:32:46

你好;? ? ? ? 借原材料 -甲材料? 、原材料 -乙材料? ?; 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅? ? -進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸 銀行存款? ? ?
2022-12-15 10:04:40

借應(yīng)收票據(jù)45200
貸主營業(yè)務(wù)收入40000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)5200
借原材料40000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))5200
貸實(shí)收資本45200
2021-12-16 10:47:22

您好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算=10000*13%
2020-05-10 13:30:56
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