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丟了微笑拿什么偽裝
于2017-12-26 17:17 發布 ??830次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-12-26 17:17
你好!可以的。就這樣做
丟了微笑拿什么偽裝 追問
2017-12-26 17:28
外賬的銀行存款發生額需要與實際發生的相符嗎?
宋生老師 解答
2017-12-26 17:30
您好!是的。銀行當然要一致了。
2017-12-27 10:11
二月份的期末余額加上3月份科目余額表中的期末余額是不是等于3月份的期末余額?科目余額表中的發生額是從0開始?
2017-12-27 10:13
您好!不是的。 比如現金。你2月的余額+3月增加-3月減少=3月余額
2017-12-27 10:16
這個我知道!科目余額表中的期末余額不是本月借貸方發生額得出的期末余額嗎?不能用這個余額直接相加得出3月的期末余額嗎
2017-12-27 10:18
您好!可以的。2月加這個借貸方的差得到3月的余額
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付分包單位工程款時,成本上個季度已算費用,這個月付工程款時可以借;應付賬款 貸:銀行存款嗎?
答: 你好!可以的。就這樣做
借:工程施工-合同成本-材料費 貸:其他應付款、銀行存款、應付賬款 都有
答: 什么意思
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
用銀行存款支付的在建工程費用應該轉到哪個成本或費用賬戶
答: 你好, 用銀行存款支付的在建工程費用 借,在建工程 貸,銀行存款
老師,我們是建筑業,請問租用機械時分錄是:工程施工/合同成本/機械使用費,貸銀行存款,還是借應付帳款,貸銀行存款,月底歸集結轉再借工程施工,貸應付賬款
討論
一、收到預付工程款時借:銀行存款貸:預收賬款二、成本的核算1.發生的合同成本借:工程施工—合同成本貸:銀行存款2.發生的材料費用借:管理費用/原材料貸:銀行存款3.支付人工費借:工程施工--人工費貸:現金(或應付工資等)4.發生的機械費用借:工程施工--機械使用費3、月末結轉收入借:主營業務收入貸:主營業務成本管理費用銷售費用財務費用等等借或貸:本年利潤三。工程完工結算時借:預收賬款/應收賬款貸:工程結算收入這個理論對嗎?
老師,我收到工程款:借:銀行存款 代:應收賬款 發工資:計提 借:工程施工-合同成本 代:應付職工薪酬 發放: 借:應付職工薪酬 代:銀行存款 對嗎
建筑企業,勞務費怎么做?如果沒有發票借預付賬款,貸銀行存款,回來發票,借勞務費用,貸預付賬款,入成本,借工程施工,貸勞務費用,對嗎?如果本公司代發,就直接借工程施工,貸應付職工薪酬,發放時,借應付職工薪酬,貸銀行存款
紅星公司為光明公司研制一項軟件,合同規定的研制開發期為 4 個月,合同總金額為 400 000 元,預計開發完成該項軟件的總成本為 300 000 元。發生經濟業務如下:(1)11 月 1 日,按合同規定,預收光明公司 90%工程款,存入銀行。(2)11 月 30 日,以銀行存款支付安裝人員工資 80 000 元,相關費用計 55 000 元。(3)12 月 31 日,以銀行存款支付安裝人員工資 60 000 元,相關費用計 15 000 元,經專業測量后,確定該項勞務完工進度為 70%,預計還將發生 90 000 元的支出。確認 2019 年度收
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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2017-12-26 17:28
宋生老師 解答
2017-12-26 17:30
丟了微笑拿什么偽裝 追問
2017-12-27 10:11
宋生老師 解答
2017-12-27 10:13
丟了微笑拿什么偽裝 追問
2017-12-27 10:16
宋生老師 解答
2017-12-27 10:18