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鄧婷蔚
于2023-06-12 09:41 發布 ??651次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2023-06-12 09:45
同學您好,同學您好,要查明原因才能按原因進行處理的
鄧婷蔚 追問
2023-06-12 09:55
以前公司都是記賬公司在做賬有初始余額
易 老師 解答
2023-06-12 10:05
同學您好,這個追查到以前
2023-06-12 10:09
查不了怎么辦。有沒有其他辦法沖銷
2023-06-12 10:19
同學您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應科目
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未交增值稅欠稅就在貸方,怎么還貸未交增值稅
答: 一般納稅人交增值稅的分錄嗎
年初未交增值稅貸方余額有幾分錢怎么調平?不欠稅
答: 可調整到營業外收入科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,未交增值稅貸方余額太多怎么弄。關鍵是我們沒有欠稅
答: 同學您好,同學您好,要查明原因才能按原因進行處理的
老師,您好,年末轉出未交增值稅的貸方余額需要結算平嘛?結轉分錄怎么做呢??公司沒有欠稅也沒有多繳稅
討論
老師,未交增值稅余額太多怎么弄,沒有欠稅費
老師:關于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目 。?老師這句話的意思是不是上個月我欠了45738.14這個月用留底稅額抵欠這個稅款,分錄是不是這樣做借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額-45738.14貸:應交稅費-未交增值稅-45738.14都做付的呀
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.96 解題: 112893 個
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鄧婷蔚 追問
2023-06-12 09:55
易 老師 解答
2023-06-12 10:05
鄧婷蔚 追問
2023-06-12 10:09
易 老師 解答
2023-06-12 10:19