
我五月份把庫存商品做成了固定資產,這個月銷售出去了但是沒有開票,當初做的是借固定資產 進項稅 貸應付賬款 付錢 借應付賬款 貸銀行存款 然后就一直計提,現在該怎么處理呢?
答: 你好,把入固定資產的分錄和計提折舊的分錄紅字沖銷了,借:庫存商品 借:固定資產(用負數表示) 計提折舊的分錄按照原分錄紅字沖銷
老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
采購商品不是:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款為什么這個是:借:應付賬款 貸:銀行存款
答: 你好,這個是支付貨款,沒有說是購買商品


奔奔 追問
2017-12-26 09:24
淑女老師 解答
2017-12-26 09:28
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2017-12-26 09:29
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2017-12-26 09:31