
我公司內(nèi)外賬要合并,但有一個(gè)遺留問題不知道怎么解決,麻煩老師能幫忙看下。截止現(xiàn)在我公司有900萬進(jìn)賬發(fā)票,明年一月外賬用erp,外賬是通過比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,用了erp的話,以前年度多的發(fā)票怎么處理?
答: 您好,以前年度多的發(fā)票,只能先記入一個(gè)虛擬倉,以后慢慢消化了。
出現(xiàn)負(fù)庫,發(fā)現(xiàn)是以前年度多結(jié)轉(zhuǎn)成本,不想調(diào)整以前年度損益,有什么辦法嗎
答: 你好! 可以的 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問把以前年度的成本結(jié)轉(zhuǎn)了要怎么調(diào)出來
答: 你好,可以調(diào)未分配利潤


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2017-12-25 22:04
王雁鳴老師 解答
2017-12-25 22:07
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2017-12-25 22:16
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2017-12-25 23:22