
我們單位是商貿(mào)企業(yè) 在3月份的時候因為進項發(fā)票沒有開進來 我做了暫估 但是我暫估的數(shù)量和銷售的數(shù)量沒有對上 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個問題 我應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 你好,收到發(fā)票時再紅沖就行。然后按照發(fā)票入賬。
我們單位是商貿(mào)企業(yè) 在3月份的時候因為進項發(fā)票沒有開進來 我做了暫估 但是我暫估的數(shù)量和銷售的數(shù)量沒有對上 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個問題 我應(yīng)該怎么調(diào)整老師:首先,我們需要了解以下信息:1. 暫估的進項發(fā)票已經(jīng)收到了嗎?2. 收到的進項發(fā)票金額與暫估金額有差異嗎?請?zhí)峁┻@些信息,以便我為您提供更準確的解決方案。1,發(fā)票收到了2,有差異,暫估的少,實際多
答: 你好,當時結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有,如如果沒有的話,紅沖就可以的,借應(yīng)付賬款,暫估待庫存商品,然后再做發(fā)票的基業(yè),庫存商品貸銀行放款等。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因為前幾個月貨物沒進項票,都是暫估入帳,賣出后,也是暫估的成本,現(xiàn)在進項票還沒來,我發(fā)現(xiàn)暫估估高了,需要在12月調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么寫分錄
答: 你好,可以調(diào)整,把估高的金額部分按照原來暫估的分錄一樣做一遍,金額用負數(shù)表示

