出口退稅,我5月確認(rèn)收入90580元,對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本分 問
你好收入一般比成本高的呀 答
老師 我們是電商企業(yè) 給客戶的運(yùn)費(fèi)是包郵的 但是 問
你好,你這個(gè)借銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。 答
老師,納稅申報(bào)表上申報(bào)上期未交金額,但下個(gè)月申報(bào) 問
你好,你的申報(bào)表是怎么樣填的? 你發(fā)來看一下看看。 答
企業(yè)需增增值稅銷售收入和所得稅銷售收入,隱藏成 問
你好,這樣就是少報(bào)收入少繳稅,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 答
一般納稅人,網(wǎng)管說要公司開業(yè)至今未交印花稅,想問 問
是的,那個(gè)是必須要交的 答

免抵退期末留抵稅額與增值稅申報(bào)表期末留抵稅額不一致怎么辦?
答: 你好,不一致,你指的是免抵退的哪張表?
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
答: 你好,不是的,這個(gè)不一定的,不一定。
我想問下我上個(gè)月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為一萬多,這個(gè)月填報(bào)表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
本月沒有收入,但有認(rèn)證抵扣,我就填在增值稅申報(bào)表附列資料(2) 就可以了嗎,主表20行期末留抵稅額有數(shù)字就行了是吧
老師,這兩個(gè)增值稅申報(bào)表,一個(gè)是22年2月份的,一個(gè)是22年3月份的,2月份的表是期末留抵稅額為0,3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況
我想問下我上個(gè)月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為一萬多,這個(gè)月填報(bào)表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理


曉紅 追問
2017-12-25 16:03
老江老師 解答
2017-12-25 16:09
曉紅 追問
2017-12-25 16:29
老江老師 解答
2017-12-25 16:31
曉紅 追問
2017-12-25 16:32
老江老師 解答
2017-12-25 16:32