請(qǐng)問(wèn)公司成本費(fèi)用支出預(yù)付款給其他個(gè)人(不是公司 問(wèn)
同學(xué)你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費(fèi)用科目 貸:其他應(yīng)收款 答
老師你好,年底預(yù)提12月份未發(fā)的工資,要如果做賬? 問(wèn)
工資不會(huì)發(fā)放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個(gè) 問(wèn)
借其他貨幣資金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 一塊做這個(gè)就行。因?yàn)槟沅N售出去,就一塊做25 只不過(guò)是分開(kāi)開(kāi)的發(fā)票。 答
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們的收入,能拿來(lái)做實(shí)收資本嗎? 問(wèn)
收入不能直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本 答
老師, 固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問(wèn)
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答

小規(guī)模納稅人由稅務(wù)局代開(kāi)專票的入賬,稅是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人,還是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
答: 您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
一般納稅人賣稅控盤給小規(guī)模,為什么貸方要增加應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人
答: 你好,你是指一般納稅人賬務(wù)處理分錄?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人設(shè)了三級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―小規(guī)模 還有一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―減免稅款;平時(shí)有收入應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―小規(guī)模在貸方,遇到一季度未超過(guò)9萬(wàn),免增值稅,就做應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―減免稅額借方老師問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人設(shè)了三級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―小規(guī)模 還有一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―減免稅款;平時(shí)有收入應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―小規(guī)模在貸方,遇到一季度未超過(guò)9萬(wàn),免增值稅,就做應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―減免稅額借方
答: 你好,小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目的

