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四水
于2017-12-25 13:15 發布 ??971次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-12-25 13:27
先計入預付賬款等收到發票再轉入費用。
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房地產企業對合作方支付管理費,沒有收到發票,可以直接做到費用里嗎,還是要計入預付賬款,等到收到發票,再計入費用
答: 先計入預付賬款等收到發票再轉入費用。
房地產企業還沒拿到地,支付的測繪費,工程咨詢費,規劃設計費是計入管理費用還是預付賬款?這些費用可以在拿到地后轉入開發成本嗎?
答: 有發票就不能記入預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付給房地產開發企業的代建管理費記入管理費用還是開發成本-開發間接費用
答: 你好,記入開發成本間接費用
房地產開發企業在預付賬款時收到發票怎么做賬務處理?
討論
攤銷房租怎么做分錄?。扛斗孔鈺r,借:預付賬款 貸:銀存攤銷時:借管理費用_房租 貸:預付賬款 發票來時,借管理費用_房租 應交稅費_進項稅貸什么呢?
支付半年房租,借:預付賬款 貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用 貸:預付賬款,三個月后收到發票,發票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
每月付房租,年底或季度才開票,這樣做行嗎?借:管理費用貸:預提費用借:預付賬款-房租貸:現金到收到發票時借:預提費用貸:預付賬款-房租
收到房租發票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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