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七柒染
于2023-06-06 13:36 發布 ??625次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-06-06 13:37
沒關系四舍五入差異可以忽略
七柒染 追問
2023-06-06 13:39
那我直接就按系統帶出來的數填寫就可以了嗎?
郭老師 解答
2023-06-06 13:40
可以的,可以這么做的。
2023-06-06 13:55
老師,我可以手動把小數尾差改一下嗎?在稅務局增值稅申報表上面 我試著修改了一下可以保存
看下你能修改了嗎?你修改的話只能修改銷售額。
2023-06-06 13:58
我的稅額可以修改,意思不能修改稅額,只能修改銷售額嗎?
2023-06-06 14:00
稅額能修改的話,可以修改稅額的,你能保存了就行。
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請問,銷項稅額負數,怎么填增值稅銷項申報表
答: 沒有正數?帶上申報表,你按你發票上面對應一般計稅 對應稅率哈發票填寫附表1就可以,負數填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數,對嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
當期增值稅申報表填寫的應納增值稅總額是本月的銷項稅么?
答: 不是的,應納增值稅=銷項稅額-進項稅額 您是一般納稅人還是小規模納稅人?
月末進項稅大于銷項稅不用結轉對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
討論
增值稅申報表銷項稅額跟銷項明細不一樣怎么修改
2023年的出口貨物,在2024年被查出視同內銷 進行了增值稅的補稅,該貨物在當年的所屬期,已經進行了出口收入的確認,在進行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內銷收入+銷項稅額 收入變少了, 所得稅匯算清繳時進行了調減, 這個操作方式對嗎?
外購商品贈送出去視同銷售,是做進項稅額轉出好還是做未開票收入計算銷項稅額,如果計算銷項稅額,那么增值稅申報表中的收入和賬上的收入就對不上了
贈送隨手禮床上用品的的時候要確認銷項稅額,那這個在增值稅申報表中如何反映呢
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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七柒染 追問
2023-06-06 13:39
郭老師 解答
2023-06-06 13:40
七柒染 追問
2023-06-06 13:55
郭老師 解答
2023-06-06 13:55
七柒染 追問
2023-06-06 13:58
郭老師 解答
2023-06-06 14:00